內部稽核

本公司稽核室配置專任稽核主管(稽核人員)一人,內部稽核部門人數共一人,直接隸屬董事會,並向董事會及獨立董事定期及不定期報告。稽核人員除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。

稽核室依年度稽核計畫執行稽核,另並視需要執行專案稽核,藉以檢查及評估內部控制執行情形,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後,皆依規定出具稽核報告提報董事長及監察人,並由稽核主管列席董事會報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。

此外,稽核室每年依規定覆核公司各單位之自行檢查報告,併同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中,年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定在公開資訊觀測站中完成申報。